為進一步加強合同管理和制度執行管理,建立健全內控制度機制,防范經營風險,提升公司制度建設和合規管理水平,近日,城投公司組織開展合同管理和內控制度監督檢查工作。
在前期各子公司自查自糾的基礎上,檢查小組就合同管理、資產管理、資金管理、工程建設、安全環保、招標采購等重點環節,內部制度建立、制度執行、風險防控等重點方面進行認真檢查,精準查擺問題,做好詳細記錄,針對性提出建議。此次檢查合同350余份、制度260余項,檢查反饋問題25項88個。
下一步,城投公司將根據本次檢查結果及時改進和完善管理措施,進一步提升合同管理和內控制度建設專業化水平,為公司高質量發展提供堅實的保障。